答:1、采購時:
借:原材料 / 庫存商品
應繳稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
2、材料領(lǐng)用
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
3、計提工資
借:生產(chǎn)成本 / 制造費用 / 管理費用
貸:應付職工薪酬-工資
4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等
借:制造費用
貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
5、計提折舊
借:制造費用 (車間用)
管理費用 (管理部門使用)
營業(yè)費用 (銷售部門使用)
貸:累計折舊
6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用
借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品
貸:制造費用
增值稅一般納稅人賬務處理完整分錄
7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本
8、銷售收入
借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額)
9、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算)
借:主營業(yè)務稅金及附加
貸:應交稅費-應交城建稅
應交稅費-應交教育費附加
應交稅費-應交地方教育費附加
10、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務成本
主營業(yè)務稅金及附加
11、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入
借:主營業(yè)務收入
貸:本年利潤
12、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用
借:本年利潤
貸:管理費用
銷售費用
財務費用
13、季末,計提預交所得稅
借:所得稅費用
貸:應交稅費-應交所得稅
借:本年利潤
貸:所得稅費用
14、期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進、銷差額)
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出應交稅金)
貸:應交稅費-未交增值稅
1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證.
2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬.
3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本、費用,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳.
4、結(jié)賬、對賬.做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符.
5、編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明.
6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管.
以上詳細介紹了一般納稅人增值稅賬務處理流程是怎樣的,也介紹了一般企業(yè)的做賬流程是怎樣的.作為一名一般納稅人企業(yè)的財務人員,一定要非常清楚,一般納稅人增值稅賬務處理流程如本文所示.每一個會計人員都要學會會計處理,而會計處理在不斷的變化之中,所以會計人員需要積極學習,本平臺有很多學習機會.
一般納稅人增值稅發(fā)票的財務處理方法:在《企業(yè)會計制度》下,增值稅在“應交稅金”科目中反映;在《企業(yè)會計準則》下,“應交稅金”科目改為”應交稅費”科目,下文不作...
賬務處理與正式一般納稅人的區(qū)別:進項發(fā)票認證后,要經(jīng)過比對,比對結(jié)果無誤后方可計入進項稅額在當月抵扣,其它無異。
形成增值稅借方余額叫做“留抵稅額”,體現(xiàn)在“應交稅金——增值稅——未交稅金”科...五、增值稅是向最終消費者征收的,從而抑制了國內(nèi)需求的增長,進而抑制經(jīng)濟的長期均...
進項:20當月預交本月增值稅30會計處理(一般情況下只有輔導期一般增值稅納人在當月用完發(fā)票需購發(fā)票時,將當月已開票額按3%預繳增值稅):借:應交稅費-已交稅金30...
一般是先在電子口岸申報提交報關(guān)單信息,然后下載報關(guān)單信息。在將下載的報關(guān)單信息...正式申報通過后,一兩個月等待退稅款到賬。注意:這些只是粗略的流程,如果要學會操作...
3.補充一下借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品
體現(xiàn)在“應交稅金——增值稅——未交稅金”科目下,因此,在根據(jù)原始憑證做賬以后,月末,應將當月的銷項稅額、進項稅額等作如下處理。二、將銷項稅轉(zhuǎn)入未交稅金。借:應交...
貸:銀行存款銷售貨物時,借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費—應交增值稅支付稅金時,借:應交稅費—應交增值稅貸:銀行存款其他處理類似于一般企業(yè)。
主要是增值稅的問題:一般納稅人稅率是17%,并且進項稅可以抵扣,小規(guī)模納稅人稅率3%不可以抵扣進項稅。
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